Главная » Статьи » Арендатору на заметку |
Какой налог с продажи автомобиля Вам придется заплатить? Имущественный налоговый вычет при продаже машины Все зависит от того, сколько лет Вы владели своим автомобилем: более трех лет или менее трех лет. Если машина была у Вас в собственности более трех лет . здесь все просто: налоги платить НЕ НАДО (пп. 1 п. 1 ст. 220 Налогового кодекса РФ) и декларацию подавать в налоговую инспекцию НЕ НАДО (п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ). А если Вы владели своим авто менее трех лет . здесь все зависит от полученного Вами дохода от продажи машины: меньше 250 000 рублей или больше 250 000 рублей (до 01.01.2010 года размер, предоставляемого вычета был 125 000 рублей). В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ при определении размера налоговой базы по НДФЛ налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в сумме, полученной налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи, в частности, автомобиля, находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, но не превышающей 250000 руб. (по доходам, полученным до 1 января 2010 года, размер вычета составляет 125000 руб.). Например, Максим купил автомобиль в 2013 году за 500 000 рублей, документы на покупку потерял. В 2014 году он машину продает за 400 000 рублей, соответственно за не имением платежных документов, подтверждающих его расходы на покупку данной машины, он сможет уменьшить свой налог с продажи только на 250 000 рублей. Расчет: 400 000 - 250 000 = 150 000 рублей - налогооблагаемая база 150 000 х 13% = 19 500 рублей - к уплате в бюджет Если бы у него сохранились документы на оплату, то вычет можно было бы предоставить в полной сумму, т.к. покупная стоимость больше продажной. Нужно было бы предоставить в налоговую инспекцию только нулевую декларацию по форме 3-НДФЛ за 2014 год до 30 апреля 2015 года. Вместо использования права на получение данного вычета налогоплательщик может уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов . связанных с получением этих доходов. Например, Владимир купил свой автомобиль в 2012 году за 1 000 000 рублей, а в 2014 году продал ее за 900 000 рублей. Документы на покупку автомобиля у него сохранились. Он может сумму продажи уменьшить на сумму покупки, тем самым у него налоговая декларация будет нулевая, ему остается только отразить продажу в декларации 3-НДФЛ и указать, за сколько фактически он ее купил. Сдать до 30 апреля 2015 года. К декларации приложить подтверждающие документы . такими документами являются договор купли-продажи автомобиля и платежные документы (квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, расписки в случае, если сделка осуществлялась между физическими лицами, справка-счет). Положениями статей 228 и 229 НК РФ предусмотрено, что налогоплательщик, получивший доход от продажи имущества (включая автомобиль), принадлежащего ему на праве собственности, самостоятельно исчисляет суммы налога, подлежащие уплате в соответствующий бюджет исходя из суммы полученного дохода, представляет налоговую декларацию в налоговый орган по месту жительства не позднее 30 апреля и уплачивает налог не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом (то есть в котором был получен доход от продажи указанного имущества). Таким образом, при получении дохода от продажи автомобиля, находившегося в собственности менее трех лет, физическое лицо обязано представить налоговую декларацию по НДФЛ независимо от суммы полученного дохода. КАК ВЫ СМОЖЕТЕ ЗАПОЛНИТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ 3-НДФЛ? Я предлагаю Вам доверить мне заполнение Декларации 3-НДФЛ . Не откладывайте ДО ПОСЛЕДНЕГО ДНЯ СДАЧИ 30 АПРЕЛЯ! Присылайте на мою электронную почту vernut-vse@yandex.ru отсканированные или снятые на цифровой фотоаппарат документы и давайте работать! Так же есть еще три способа самостоятельного заполнения данного документа: 1. Вы можете воспользоваться примерам и образцам Деклараций 3-НДФЛ. размещенных на сайте Клуба Вернуть Все 2. Вы можете скачать программу для заполнения деклараций с сайта ФНС, установить ее на свой компьютер и заполнить. Хочу всегда быть в курсе Ваших событий по вопросам получения налоговых вычетов. Поделитесь со мной всеми своими сомнениями и непонятками на форуме Клуба Вернуть Все. На данном форуме отвечу на все волнующие Вас вопросы абсолютно бесплатно. Далее приведу письма МинФина РФ и ФНС России, почитав которые Вы окончательно разберетесь во всем этом. Вопрос: Физлицо продало автомобиль, находящийся в собственности менее трех лет. Каков порядок налогообложения НДФЛ дохода, полученного от продажи автомобиля за сумму его покупки? Какие документы, подтверждающие приобретение автомобиля, необходимо представить в налоговый орган? Вопрос: Каков порядок получения имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже автомобиля, если в качестве подтверждающих документов налогоплательщик может представить только акт купли-продажи автомобиля от продавца? Вопрос: Физическое лицо продало автомобиль, которым владело 2,5 года. Обязано ли оно уплатить НДФЛ? Вопрос: Физлицо ввезло в Россию автомобиль, приобретенный в Финляндии, и планирует его реализовать ранее чем через 3 года после ввоза в РФ. Правомерно ли в целях исчисления НДФЛ уменьшить доходы от продажи автомобиля на расходы, связанные с оплатой услуг банка по приему и перечислению таможенных платежей, уплачиваемых при таможенном оформлении ввозимого автомобиля, а также на расходы по обязательному страхованию автогражданской ответственности? Вопрос: Физическое лицо продало автомобиль, находящийся в собственности более трех лет. Должно ли оно представить налоговую декларацию по НДФЛ? Вопрос: Налогоплательщик не является налоговым резидентом по итогам 2009 г. исходя из того, что он провел менее 183 дней на территории РФ в 2009 г. В 2009 г. налогоплательщик продал принадлежащий ему на праве собственности автомобиль. Сумма дохода, полученного от реализации автомобиля, не превышает расходы, связанные с приобретением данного автомобиля. В связи с этим налогоплательщик считает, что у него не возникает дохода в отношении реализации данного автомобиля в 2009 г. и, соответственно, у него нет необходимости включать данный доход в налоговую декларацию по НДФЛ за 2009 г. Вправе ли налогоплательщик, не являющийся налоговым резидентом РФ, в целях НДФЛ уменьшить сумму доходов, полученных от реализации автомобиля, на сумму расходов, связанных с приобретением данного автомобиля, в году, когда он не являлся налоговым резидентом РФ? Образцы заполнения Деклараций по форме 3-НДФЛ: Заполнить декларацию 3-НДФЛ – просто и легко самому.Через некоторое время, после того как был продан автомобиль, бывший автовладелец получает на свой адрес «письмо счастья» от налоговой с требованием предоставить отчетность-декларацию по налогу на доходы физических лиц, за тот год в котором был продан автомобиль. В письме указан срок предоставления декларации, а также предупреждение о случае если декларация не будет подана или будет подана несвоевременно. Многие, в том числе и я, кто не так часто меняет авто, получив такое «письмо счастья» начинают негодовать, топать ногами и говорить, что некому ничего не должны. Однако закон есть закон. Краткий обзор ссылок статьи для тех кому не нужно читать полностью: Как оказалось заполнить декларацию 3-НДФЛ – просто и легко самому. Не обязательно обращаться к специалистам и платить деньги. Знаете пословицу «глаза боятся, а руки делают»? Кстати, в интернете полно ресурсов предоставляющих возможность заполнить подобную декларацию в онлайн режиме, для тех кто «боится», а после заполнения отправить смс, чтобы получить готовый экземпляр на свой компьютер. Но открою, небольшой секрет: налоговая служба предоставляет бесплатную программу, которая позволяет заполнить декларацию самому, а интерфейс у нее такой же интуитивный, как и на тех платных ресурсах. В каких случаях не нужно платить налог за продажу авто.А вот те случаи, при которых вам не придется платить налог, согласно нашему законодательству: •Если вы владели проданным автомобилем больше трех лет, то налог платить не придется. Согласно п.17.1 ст.217 НК РФ налог за проданный авто Вам платить не нужно, а также в соответствии со ст.228 НК РФ декларировать полученный доход не требуется. •Если вы были владельцем проданного автомобиля меньше трех лет, то доход подлежит декларированию, т.е. вам необходимо подать налоговую декларацию формы 3-НДФЛ в ИФНС по месту жительства и оплатить налог с продажи авто в размере 13% от суммы сделки (продажи). Но, ведь мы с вами живем в социальном государстве! Поэтому государство предоставляет нам так называемый имущественный налоговый вычет при определении налоговой базы. А это значит, что если сумма продажи вашего авто не больше суммы налогового вычета, то налог платить не придется, а нужно лишь заполнить декларацию 3-НДФЛ. В моем случае так и было. •Если проданный автомобиль был у вас во владении меньше трех лет, но есть документы (договор купли-продажи, платежные документы), подтверждающие, что сумма приобретения транспортного средства была больше чем сумма продажи – то налог платить не придется. Ну вот, теперь вы знаете как можно не платить налог за продажу авто. Имущественный налоговый вычет.Раньше имущественный налоговый вычет предоставлялся в размере 125 000 рублей. Однако при продаже автомобиля в 2010 году имущественный налоговый вычет предоставляется в размере 250 000 рублей. А это, позволяет уменьшить сумму дохода на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с получением этого дохода. Как вы уже, наверное, догадались, если вы продали свой автомобиль в 2010 году и в договоре купли продажи указана сумма меньше, чем 250 тыс. рублей (раньше было 125 000), то все, что вам нужно заполнить декларацию и спать спокойно Именно так я и сделал и ниже расскажу как. Но сначала небольшой пример: Допустим, вы продали автомобиль в 2010г. за 400 000 владея им менее 3 лет. Вам придется заплатить налог от суммы продажи, с учетом имущественного налогового вычета на сумму 250 000 рублей в следующем размере: (400 000-250 000)*13%=19 500 рублей. Но если у Вас имеются документы, подтверждающие факт приобретения автомобиля за сумму большую, чем 400 тыс, то налог платить не придется, так как в этом случае сумма дохода уменьшенная на сумму ваших расходов получается отрицательная, то есть налоговая база равна нулю. Пример и инструкция по заполнению декларации 3-НДФЛ со скриншотами.Инструкцию я приведу на своем примере и опыте, как я ее заполнял. Моя декларация была принята и проверена в налоговой (отвез и подал лично). Автомобиль, которым владел менее 3 лет, продал в 2010 по договору купли-продажи в котором указана сумма сделки. На момент написания статьи я должен был подать декларацию за 2011 год и поэтому использовал программу Декларация 2011 . На следующие периоды будет выходить обновление программы и вам нужно будет скачивать новую версию. Для того, чтобы начать заполнять декларацию скачиваем программу «Декларация 2011» для физических лиц на официальном сайте ФНС России здесь: Еще раз повторюсь - к каждому году за который заполняется декларация идет своя программа. Устанавливайте программу. Программа 2011 года состоит из двух частей – сама программа и программа для формирования двухмерного кода, для удобства считывания данных в налоговой службе. Запускайте. Заполнение раздела Задание условий .Тип декларации: З-НДФЛ . Признак налогоплательщика: иное физ. лицо . В общем все как на картинке. Заполнение раздела Сведения о декларанте .Вводим свои данные. Если вы не знаете свой ИНН, то можете его узнать, опять-таки на официальном сайте ФНС России здесь: Узнать код ОКАТО также просто. Этот код привязывается к адресу места жительства, индексу и коду налоговой инспекции. Узнать свой код ОКАТО можно здесь: Заполнение раздела Доходы, полученные в РФУбедитесь, что вы находитесь на вкладке 13 %. В поле «Источник выплат» нажимаем «+» : Вводим наименование источника выплат – ФИО покупателя вашего автомобиля. (Ведь он заплатил вам денег и от него вы получили свой доход). Остальные поля не заполняются. Нажимаем Да – вводим информацию. Во втором поле, ниже, также нажимаем «+» и заполняем «Сведения о полученном доходе»: Выбираем код дохода: 1520 – Доходы от реализации иного имущества (доли), кроме ЦБ . Вводим сумму полученного дохода – сумму продажи автомобиля. Выбираем код вычета (расхода) – в зависимости от Вашей конкретной ситуации. В моем случае это код 906: Продажа имущества находящегося в собственности менее 3 лет (в пределах 250 000 руб.) . Указываем сумму дохода и цифру месяца когда был получен доход. В разделе Итоговые суммы по источнику выплат ничего заполнять и редактировать не нужно. В других разделах также больше не нужно ничего заполнять. Вот и все! Распечатывайте декларацию, подписывайте и подавайте в налоговую. К декларации также приложите копию договора купли-продажи (как правило, договор оформляется от руки между продавцом и покупателем) в котором указана сумма продажи вашего авто. Справнка 2-НДФЛ, как сообщили в налоговой, не требуется. Заполнение налоговой декларации при продаже автомобиля в 2015 годуЕсли вы владели автомобилем менее 3-х лет и продали его, закон обязывает подать декларацию по форме 3-НДФЛ вне зависимости от суммы сделки и других факторов, в статье приведены правила, которые описывают способ подачи и заполнения налоговой декларации. Следует отметить, что срок подачи декларации при продаже автомобиля в 2014 году - до 30 апреля 2015 года. Инструкция по заполнению декларации предназначена исключительно для физических лиц, продавших свой автомобиль. Кратко о том, что такое декларация 3-НДФЛ. Перечень необходимых документов для заполнения и подачи декларации:
В случае отсутствия каких-либо документов, некоторые копии можно получить в МРЭО, где было оформлено ТС. Как работает налоговая схема в нескольких словахВладелец автомобиля не подвергается налогообложению, если: В других случаях, владелец, продавший собственный автомобиль, обязан оплатить налог из расчета: (доход от продаж – 250000) х 13%, в случае если транспортное средство находилось в использовании физического лица менее трех лет а также если отсутствуют документы, подтверждающие стоимость приобретения автомобиля и доход с продажи превышает установленную норму в размере 250000 рублей. Подробнее о налоге при продаже автомобиля . Пошаговая инструкция по заполнению декларации по форме 3-НДФЛ в случае продажи своего автоЗаполнение декларации при помощи программы помогает избежать ряд ошибок, ведь программа автоматически заполнит повторяющиеся поля и произведет необходимые расчеты. В статье предложено заполнить декларацию при помощи официального БЕСПЛАТНОГО программного средства, разработанного ФНС. Вы можете прочитать подробнее о программе "декларация 2014" или скачать по прямой ссылке и установить данное ПО. Все действия стандартны, но на всякий случай инструкция по установке. Сначала программа осуществляет процент заполнения каждого раздела, однако данную опцию можно пропустить, если нажать кнопку "пропустить все". Внесение данных в раздел "Задание условий":Внесение данных в раздел "Сведения о декларанте":Нажмите на кнопку с изображением «домика» и внесите собственные данные. Внесение данных в раздел "Доходы, полученные в РФ"Данная информация относится к тем, кто в 2014 г. получал официальный доход. К таковому можно отнести: заработная плата, продажа имущества (автомобиль, жилье), крупный выигрыш в лотерею. Прежде чем перейти к заполнению формы, необходимо убедиться в том, что окно открыто на закладке 13%. Здесь можно заметить, что основное окно включает две части: "источники выплат" (верхнее поле) и таблица "месяц дохода-код дохода-сумма дохода-код вычета-сумма вычета" (нижнее поле). 1. Внесение данных о продаже автомобиля: Нажмите кнопку «+» в окне "источники выплат". Введите ФИО источника выплат, а именно покупателя вашего транспортного средства. Оставьте пустыми остальные поля. Нажмите кнопку «Да» и введите требуемую информацию. 2. Внесение данных о доходе Нажмите кнопку «+» в открытом окне. Должна появиться таблица "Сведения о доходе". Выберите код дохода из списка - "1520 — Доходы от реализации иного имущества (доли), кроме ЦБ". Введите сумму дохода, т.е сумму, по которой вы продали автомобиль. Выберите код вычета из следующего списка: — код вычета 906 "Продажа имущества, находящегося в собственности менее 3-х лет (в пределах 250000 руб.)" — код вычета 903 "В сумме документально подтвержденных расходов". Заполните данные в открытом окне "сумма вычета (расхода)". Это сумма, которая указана в документах и подтверждает покупку вашего транспортного средства. — код вычета 0 — налог в полной сумме 13%. Далее укажите дату продажи автомобиля, а именно месяц, только в виде цифры. Таблица "Итоговые суммы по источнику выплат" не нуждается в заполнении и редактировании. 3. Внесение данных согласно справке о доходах 2-НДФЛ Нажмите кнопку «+» в окне "источники выплат". Поле "Наименование источника выплат" необходимо заполнить наименование места вашей работы по образцу в строке "1" справки 2-НДФЛ. Требуется указать ИНН, КПП и ОКАТО. В случае, когда на месте работы вы получали стандартные налоговые вычеты, которых можно распознать по заполненному разделу 4 в справке 2-НДФЛ, необходимо подтверждение поля "Данный источник предоставлял стандартные вычеты". Далее снова жмем <+> в нижнем окне. На экране отобразится таблица "Сведения о доходе". Выберите код дохода, который указан в разделе 3 (это таблица по месяцам) справки 2-НДФЛ. Как правило, это код 2000 — "Заработная плата и другие выплаты во исполнение трудового договора" и введите сумму, указанную в справке в соответствующем месяце. Введите число месяца. Продолжайте заполнять все строки таблицы по всем 12 месяцам. Далее необходимо перейти к заполнению нижних строк программы из нижнего поля 2-НДФЛ. Данные включают: Не забудьте проверить числа после заполнения. Малейшая ошибка может привлечь за собой неприятные проблемы и недоразумения. В случае необходимости, указываются и другие места работы. Теперь вы уверенны в том, что декларация заполнена полностью и корректно. Не забудьте распечатать в двух экземплярах и сохранить один экземпляр с отметкой о приеме документов. Параллельно с подачей декларации, исходя из заполненных статей, подается заявление в налоговую инспекцию. Образец доступен в каждой налоговой инспекции. Дополнительную информацию можно получить в окне приёма документов, если уточнить код вычета (906 или 903). Порядок и сроки уплаты налога после подачи декларациилица, которые получили доход от продажи имущества (в данном случае — транспортного средства), обязаны оплатить соответствующий налог самостоятельно (п/п 2 п.1 ст.228, а также п.2 той-же статьи) Это означает, что если к вам не поступило извещение от налоговой инспекции об уплате налога, необходимо самостоятельно ее оплатить в банке. Все реквизиты счета указаны в налоговой инспекции. Многие не осознают реальных последствий от уклона оплаты налогов, В таком случае предусмотрены различные ситуации. Учитывая, что подача декларации обязательна, так сказать добровольно - принудительно, ее отсутствие влечет за собой правонарушения согласно статье 119 Налогового кодекса РФ. Физическое лицо рискует наложением штрафа в размере 5 % от указанной к оплате суммы за каждый полный или неполный месяц, который рассчитывается от окончательного дня представления декларации. Штраф не может превышать 30 % от суммы неуплаченного налога, но не менее 1000 рублей. Подача налоговой декларации обязательна, даже при нулевом балансе выплат. В ином случае, грозит штраф в размере 5 % от указанной к оплате суммы за каждый полный или неполный месяц, который рассчитывается от окончательного дня представления декларации. Штраф не может превышать 30 % от суммы неуплаченного налога или не достигать 1000 рублей. Таким образом, если полениться и упустить момент заполнения заявки, можно задолжать государству 1000 рублей. Это относится даже к тем физическим лицам, у которых установлен нулевой налог за продажу автомобиля. Что может произойти, если уклониться от оплаты любой суммы в налоговую инспекцию? Налоговые службы имеют все законные права, чтобы запретить выезд физического лица за границу, даже из-за 1000 рублей. Срочная оплата задолженности перед государством исключена. Все операции осуществляются через сберкассу. Изменения вносятся после того, как информация поступает в базу данных налоговых служб. Лишь после этого, задолжника исключают из черного списка. Согласно статье 198. Часть 1. УК РФ, в случае крупных задолженностей, следует штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода правонарушителя за период от одного года до двух лет, или принудительные работы на срок до одного года, а также арест на срок до шести месяцев или лишение свободы на срок до одного года. Образцы заполнения 3-НДФЛ при продаже машиныПоследнее обновление Май 2015 В данном разделе мы приведем примеры заполнения декларации 3-НДФЛ для различных ситуаций при продаже машины. Все образцы заполнения доступны для скачивания в формате .pdf. Вы также можете заполнить декларацию 3-НДФЛ прямо на нашем сайте за 15-20 минут, отвечая на простые вопросы: Заполнить 3-НДФЛ онлайн. Описание примера: Васильев А.А. продал машину Михайлову А.С. за 200 000 руб. которой владел менее трех лет. Он решил воспользоваться стандартным вычетом в размере 250 000 руб. для уменьшения налогооблагаемого дохода от продажи машины. Соответственно, Васильеву А.А. не нужно будет платить налог с дохода, полученного от продажи машины. Налоговая декларация при продаже автомобиля: образец для скачиванияНа нашем сайте вы сможете бесплатно скачать образец налоговой декларации при продаже автомобиля - заполнения 2015 - 2016 года по транспортному налогу, заявления в налоговую при продаже автомобиля, получить бесплатную юридическую консультацию у специалиста, а также пообщаться с другими пользователями в комментариях! В соответствии с законодательством РФ все граждане, которые получают доход от купли-продажи транспортных средств, должны подавать соответствующий документ о наличии таких сделок. Образец налоговой декларации при продаже автомобиля не будет являться основанием для уплаты соответствующей выплаты в случаях: Сюда можно включить те случаи, когда она была приобретена дороже, чем продана, однако, необходимы доказательства этого факта. Бланк налоговой декларации при продаже автомобиля может быть отправлена в соответствующие инстанции следующими путями: При заполнении формы налоговой декларации при продаже автомобиля следует указать такие данные: Для такого рода сделок она составляет тринадцать процентов. Если во время покупки машины продавец потерпел какие-либо убытки, он может потребовать налоговый вычет, которому будет присвоен 305 код. При этом понадобиться заполнить дополнительное заявление с указанием этого факта. Источники:
| |
Просмотров: 555 | |
Всего комментариев: 0 | |